Организация финансового планирования и бюджетирования

Партнер: 1С:Сервистренд

Автоматизированы следующие функции:

  • Управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)
    • Продажи (сбыт), сервис, маркетинг

Описание

Специфика деятельности предприятии заключается в ведении сложных взаиморасчетов при поставках электроэнергии между контрагентами. Все особенности учета отражены в настроенной конфигурации «1С:Бухгалтери 7.7». Для автоматизации финансового планирования и бюджетирования организована синхронизация данных между конфигурациями «1С:Бухгалтерский учет» и «1С:Финансовое планирование».
В конфигурации «Финансовое планирование» расширены возможности типовых отчетов. Добавлена возможность вывода в отчете «Сравнение оборотов по периодам» нескольких итоговых периодов, например, «4 квартал», «9 месяцев», «2002 год», а также возможность указывать список периодов, данные за которые нужно вывести в отчет и для каждого периода задавать необходимость внесения отклонения фактических цифр от плановых.
Добавлена возможность вывода «ожидаемых» цифр для итоговых периодов. «Ожидаемые» цифры получаются суммированием фактических цифр за периоды, по которым есть данные, и плановых цифр за периоды по которым фактические данные еще не введены. Увеличена скорость выполнения отчета.
В отчете «Обороты по периодам» доработаны следующие бюджеты: «Учет прочих затрат», «Управление дебеторской задолжностью», «Затраты на оплату труда», «Сводный бюджет», «Кредиторская задолжность» и «План налогов» - введены новые статьи, изменена настройка отбора данных в бухгалтерии. Проведено тестирование и сравнение цифр, полученных выгрузкой из «1С:Бухгалтерии 7.7», и цифр, расчитанных вручную. Создан новый отчет «Себестоимость по видам деятельности» в разрезе имеющихся подразделений.

Внедрение

ЗАО «ЦДР ФОРЭМ»

Москва, Февраль 2004

Параметры

Одновременно работают двое пользователей. Около 120 наименований в справочнике «Статьи бюджетов», около 80 наименований в справочнике «Статьи оборотов».